发布时间:2015-06-05 浏览:
为进一步推进了集团内部审计工作的制度化、规范化,近期,集团公司对公司内部审计制度做了进一步调整完善。一是根据国家和交通投资集团的有关内部审计的法律规章制度,结合本单位实际,配合施工项目管理及承包办法的贯彻执行,制订了《工程局集团内部审计工作规定》,进一步明确了内部审计职责、审计权限、审计程序和责任与追究等事项;二是根据集团公司工作部署,加强对集团公司经营管理活动及工程项目实施过程的审计监督,制订了《工程局集团审计工作准则及实施细则》;三是为建立集团公司内部审计与“省厅内部审计、交通投资集团内部审计、政府审计”有效衔接的工作机制,主动适应审计工作新常态,建立健全了审计存在问题工作台帐,对所属单位及在建项目逐条整改落实。扎实推进规范基础管理内审工作,全面提升工程局集团整体经营管理水平。(集团审计考核部)